О программе

Ужесточение налогового администрирования, конец работы с «однодневками», усиление контроля государства за денежными потоками породили почти панические вопросы: «Что делать? Как выживать в создавшихся условиях?»

На повестке дня сегодня стоит самая актуальная тема – сохранение бизнеса от претензий налоговых органов, которые массово инициируют процедуры банкротств организаций и при недостаточности у них достаточных денежных средств в судебном порядке проводят взыскание неуплаченных налогов в порядке субсидиарной ответственности с директоров и учредителей (контролирующих должника лиц), и даже – с бухгалтеров!

В ответ на эту потребность сразу же активизировались различные семинары, где дают простые ответы на сложные вопросы. Но отсутствие разносторонней практики и опыта участия в налоговых спорах (от налоговой проверки до арбитражного суда) у таких консультантов приводит к тому, что все предлагаемые ими советы и схемы известны налоговикам и уже привели налогоплательщиков к сокрушительным проигрышам в судах с доначислением сотен миллионов рублей налоговых платежей, штрафов и пени.

Ответить на вопросы бизнеса может только арбитражная практика. Решения арбитражных судов, проанализированные и систематизированные автором, положены в основу данного семинара. На основе анализа тенденций арбитражной практики по налоговым спорам, мы не предлагаем готовых решений, мы научим адекватно оценивать ситуацию и находить приемлемые ответы.


Автор семинара - Медведев Александр Николаевич, участник десятков арбитражных процессов (вплоть до Президиума Высшего арбитражного суда РФ 7 февраля 2012 г.), кандидат экономических наук (диссертация посвящена регулирующей функции налогов), аттестованный аудитор с 1994 года (единый аттестат с 2012 г.), член Палаты налоговых консультантов, консультант по налогам и сборам 1-й категории, в 2019 году награждён медалью «За заслуги в области аудита».

Награждён также дипломом Палаты налоговых консультантов России «За активное участие в становлении и развитии налогового консультирования», в 2016 году на аллее звёзд отеля «Angelo» в аэропорту «Кольцово» г.Екатеринбурга установлена именная Звезда «За выдающиеся достижения в обучении и развитии российского бизнес-сообщества» с вручением звезды ЦБО «ИнтеллектStar», за 25 лет провёл сотни семинаров и рабочих совещаний по налоговой тематике в 71 городе Российской Федерации, автор 66 книг и свыше 1000 журнальных и газетных статей (частично размещённых в СПС «КонсультантПлюс»). В последние годы регулярно публикуется в журнале «Бухгалтерский учёт» (учредитель – Минфин России, аккредитован ВАК Минобрнауки России).

В то время как многие обсуждали инициативу ФНС по «аннулированию деклараций», автор обратился в Минюст России 10 октября 2018 г. и аргументировано предложил отозвать незаконное письмо от 10 июля 2018 г. Что и было сделано 2 ноября 2018 г., о чём заместитель руководителя ФНС лично проинформировал автора письмом от 2 ноября 2018 г. Наглядный пример, когда знание законов и активная позиция, позволяет исправить ситуацию.


ЦЕЛИ СЕМИНАРА:


НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

  • рассмотрение проблемных вопросов исчисления налога на прибыль:

а) избежание «виртуальных» доходов;

б) признание расходов.

  • разбор конкретных практических ситуаций на примерах из арбитражной практики;

  • практические рекомендации по формированию налоговой политики с целью избежания налоговых рисков по доначислению налогов, штрафов и пени.


НДС:

  • рассмотрение проблемных вопросов исчисления НДС:

а) избежание исчисления «лишних» сумм НДС;

б) реализация налоговых вычетов с учётом существующих реалий.

  • разбор конкретных практических ситуаций на примерах из арбитражной практики;

  • практические рекомендации по формированию налоговой политики с целью избежания налоговых рисков по доначислению налогов, штрафов и пени.


АВТОР РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОТ КОМПАНИИ:

собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В этом случае, эффективность применения полученных на семинаре знаний повысится в десятки раз.


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА:

  1. определение возможностей и границ законной налоговой оптимизации;

  2. конкретизация налоговых последствий различных операций;

  3. повышение своей ориентации в налоговом законодательстве.


ЭТО ПОЗВОЛИТ:

  • распознавать схемы, избежание которых позволит не терять средства на налоговых доначислениях, штрафах и пени;

  • более эффективно построить систему налогового учета;

  • выявить ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса;

  • совершенствовать свои деловые навыки.

Получить программу

Автор и ведущий

Александр
Медведев

Кандидат экономических наук, аудитор в области общего аудита, консультант по налогам и сборам.

Резюме >

Информация

Формат обучения:
2 дня (с 10:00 до 17:30)

Место проведения:
г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, "Байкал Бизнес Центр", Red Hall

Контакты: +7 (3952) 505-117

Стоимость

22 750 руб.

Скидки за предварительную плату

Спецпредложения

Принять участие

Программа


1. Изменения в налогообложении 2021 года по НДС и налогу на прибыль.


2. Вынужденные решения 2020-2021 гг.: отражение в налоговом учёте.


3. Судебные «прецеденты» должны учитываться арбитражными судами: официальная позиция Верховного суда РФ.


4. Налоговое планирование – законная деятельность! Формула оценки налоговых рисков.


5. Ужесточение налогового администрирования.


6. Статья  54.1  НК РФ и её влияние на налоговую практику. «Налоговая реконструкция».


7. Деловая цель - основной вопрос налогового спора.


8. Главные вопросы, ответы на которые необходимо иметь заранее:

  • в чём заключается деловая цель?

  • чем доказывается реальность сделки?

  • сделка однозначно квалифицируется?

  • существует ли взаимозависимость участников сделки?

  • чем обоснованы договорные цены?

  • чем объяснён выбор контрагента?


9. Что надо учесть при заключении гражданско-правовых договоров для снижения налоговых рисков?


10. «Налоговые капканы» в гражданско-правовых сделках: от каких сделок лучше отказаться из-за неоправданно высоких налоговых рисков.


11. Какие схемы ищут налоговики: налоговые схемы в оценке судов - не следует повторять чужих ошибок:

  • Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью сохранения УСН, использование ИП на УСН. 
  • Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам с последующей продажей  по реальным рыночным ценам, прикрытие собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный капитал с целью прикрытия  реализации имущества, формальное применение налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок», лжеэкспорт, аванс прикрыт собственным векселем.
  • Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов личного, использование соглашений об избежании двойного налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы, вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации, прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов, искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.


12. Как с помощью ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ можно защититься от недобросовестных контрагентов.


13. Как доказывается умысел в налоговых спорах.


14. Учимся на чужих ошибках: уроки одного дела ценой в 4 миллиарда рублей.


15. Допрос свидетеля – основной инструмент налогового контроля.


16. Чего не должно быть в практике деятельности организации.


17. Внимание: вас могут подслушивать!


18. Лайфхак в налоговой сфере: творческий (креативный) подход к налоговым решениям и их обоснованиям.


19. Поучительная история: как главбух стал КДЛ.


20. Управляем налогообложением прибыли:


управление доходами: как с помощью ст. 491 ГК РФ отложить признание дохода по договорам поставки? как признавать доход по длящимся договорам (п. 2 ст. 271 НК РФ)? избежание «виртуальных» доходов: как отсрочка платежа превращается в коммерческий кредит? как грамотно пользоваться положениями ст. 251 НК РФ?


управление расходами: алгоритм признания расходов – эффективный инструмент налогового планирования: приоритет норм ст. 270 НК РФ; экономическая обоснованность и документальная подтвержденность (ст. 252 НК РФ): искусство формулирования деловой цели в конкретных обстоятельствах; могут ли расходы быть равны нулю? разделение затрат на текущие и капитальные, прямые и косвенные.


21. Управляем НДС:


управление налоговыми базами - парадоксы главы 21 НК РФ: кто является фактическим плательщиком НДС? налоговая база до объекта? налоговая база без объекта? в каких случаях НДС уплачивается за свой счёт?


реализация налоговых вычетов: три основных условия для налоговых вычетов; как приблизить вычет НДС по товарам у покупателя? дополнительные условия для налоговых вычетов и «капканы» главы 21 НК РФ; применение положений ст. 170 НК РФ: как косвенные расходы сделать прямыми?


22. Инвентаризация: налоговые последствия.


23. Ответы на вопросы и разбор конкретных рабочих ситуаций слушателей.

Зарегистрироваться

Видео

Статьи автора

Отзывы

«Бухгалтером не являюсь, являюсь юристом, ошибки которого (как сказал лектор) могут дорого стоить организации — работодателю. Данный семинар для меня, в первую очередь, большая экономия времени. Лекция представляет собой концентрацию основных направлений в НДС и налоге на прибыли; более ясное представление основ снимает много вопросов»

ГК «Авто Плюс»

«Замечательный лектор. Интересный материал и изложение. Большое спасибо за дополнительную консультацию, очень надеюсь, что в споре с ИФНС она нам поможет»
 

«Спецавтобаза»

«Семинар актуален. Затронуты спорные моменты по вопросам налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль.
Автор излагает всё доступно и легко в изложении заявленного материала, хорошая подборка практики.
Семинар прошел на одном дыхании, как обычно у А.Н. Медведева. Спасибо»

«Первоуральский завод комплектации трубопроводов»

«Примеры из Арбитражной практики, полезные рекомендации, ответы на конкретные вопрос. Рекомендую к посещению»

ООО «ХёндэМерчант Марин Владивосток»

«Много судебной практики, спорных моментов, доступность изложения»

ООО «Профессионал»

Фотографии

Стоимость участия

22 750 руб.

В стоимость участия входит: участие в семинаре, методическое пособие, дополнительные материалы к семинару, индивидуальные консультации, питание во время мероприятия (комплексные бизнес-ланчи, кофе-брейки).

Только для постоянных клиентов Компании «Бизнес – Технологии»

АКЦИЯ 1+1 (2-ой участник БЕСПЛАТНО!).

Кол-во мест по акции ограничено, акция действует при оплате до 20 января, скидки не суммируются.


Принять участие

Регламент

9:30 - 09:55 10:00 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 17:00 17:00 - 17:30
Регистрация Обучение Обучение Обучение Обучение Ответы на вопросы

Принять участие



или записаться по телефону +7 (3952) 505-117

Заполняя форму и отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомлен с соглашением на обработку персональных данных.

Место проведения

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, "Байкал Бизнес Центр", Red Hall
Посмотреть на карте Иркутска

Запрос программы

Напишите нам

БЛИЖАЙШИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Календарь всех программ >
15 марта 2021
семинар-практикум
Дмитрия КОФАНОВА

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021»

30-31 МАРТА 2021
бизнес-практикум
Алексея МОЛВИНСКОГО

«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА»

7-8 ИЮНЯ 2021
семинары
Марины КЛИМОВОЙ

«НДС: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ЗАПАСЫ И ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.»

11 НОЯБРЯ 2021
премьера мастер-класса!
Максима БАТЫРЕВА

«ИСТИННОЕ ЛИДЕРСТВО»


Напишите нам в WhatsApp!

Написать в WhatsApp

Мы ответим на любые ваши вопросы!

В ближайшее время