О программе

Ужесточение налогового администрирования, конец работы с «однодневками», усиление контроля государства за денежными потоками породили почти панические вопросы: «Что делать? Как выживать в создавшихся условиях?» На повестке дня сегодня стоит самая актуальная тема – сохранение бизнеса от претензий налоговых органов, которые массово инициируют процедуры банкротств организаций и при недостаточности у них достаточных денежных средств в судебном порядке проводят взыскание неуплаченных налогов в порядке субсидиарной ответственности с директоров и учредителей (контролирующих должника лиц), и даже – с бухгалтеров!

В ответ на эту потребность сразу же активизировались различные семинары, где дают простые ответы на сложные вопросы. Но отсутствие разносторонней практики и опыта участия в налоговых спорах (от налоговой проверки до арбитражного суда) у таких консультантов приводит к тому, что все предлагаемые ими советы и схемы известны налоговикам и уже привели налогоплательщиков к сокрушительным проигрышам в судах с доначислением сотен миллионов рублей налоговых платежей, штрафов и пени.

Ответить на вопросы бизнеса может только арбитражная практика. Решения арбитражных судов, проанализированные и систематизированные автором, положены в основу данного семинара. На основе анализа тенденций арбитражной практики по налоговым спорам, мы не предлагаем готовых решений, мы научим адекватно оценивать ситуацию и находить приемлемые ответы.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА:

а) НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

  • рассмотрение проблемных вопросов исчисления налога на прибыль:

              а) избежание «виртуальных» доходов;
              б) признание расходов.

  • разбор конкретных практических ситуаций на примерах из арбитражной практики;
  • практические рекомендации по формированию налоговой политики с целью избежания налоговых рисков по доначислению налогов, штрафов и пени.

б) НДС:

  • рассмотрение проблемных вопросов исчисления НДС:

            а) избежание исчисления «лишних» сумм НДС;
            б) реализация налоговых вычетов с учётом существующих реалий.

  • разбор конкретных практических ситуаций на примерах из арбитражной практики;
  • практические рекомендации по формированию налоговой политики с целью избежания налоговых рисков по доначислению налогов, штрафов и пени. 

Автор рекомендует следующий состав участников от компании: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В этом случае, эффективность применения полученных на семинаре знаний повысится в десятки раз.

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА:

1.    определение возможностей и границ законной налоговой оптимизации
2.    конкретизация налоговых последствий различных операций
3.    повышение своей ориентации в налоговом законодательстве
 

ЭТО ПОЗВОЛИТ:

  • распознавать схемы, избежание которых позволит не терять средства на налоговых доначислениях, штрафах и пени
  • более эффективно построить систему налогового учета
  • выявить ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса
  • совершенствовать свои деловые навыки


Получить программу

Автор и ведущий

Александр
Медведев

Кандидат экономических наук, аудитор в области общего аудита, консультант по налогам и сборам.

Резюме >

Информация

Формат обучения:
2 дня (с 10:00 до 17:30)

Место проведения:
г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, "Байкал Бизнес Центр", Red Hall

Контакты: +7 (3952) 505-117

Стоимость

22 750 руб.

Скидки за предварительную плату

Спецпредложения

Принять участие

Программа

1. Налоговые перспективы 2021 года по НДС и налогу на прибыль.


2. Судебные «прецеденты» должны учитываться арбитражными судами: официальная позиция Верховного суда РФ.


3. Налоговое планирование – законная деятельность! Формула оценки налоговых рисков.


4. Ужесточение налогового администрирования.


5. Статья 54.1 НК РФ и её влияние на налоговую практику. «Налоговая реконструкция».


6. Деловая цель - основной вопрос налогового спора.


7. Главные вопросы, ответы на которые необходимо иметь заранее:
  • в чём заключается деловая цель?

  • чем доказывается реальность сделки?

  • сделка однозначно квалифицируется?

  • существует ли взаимозависимость участников сделки?

  • чем обоснованы договорные цены?

  • чем объяснён выбор контрагента?


8. Что надо учесть при заключении гражданско-правовых договоров для снижения налоговых рисков?


9. «Налоговые капканы» в гражданско-правовых сделках: от каких сделок лучше отказаться из-за неоправданно высоких налоговых рисков.


10. Какие схемы ищут налоговики: налоговые схемы в оценке судов - не следует повторять чужих ошибок:
  • Схемы ухода от НДС и налога на прибыль: «дробление бизнеса» с целью сохранения УСН, использование ИП на УСН. 

  • Схемы ухода от НДС: имитация деятельности, перенос бизнеса в другую организацию, манипулирование ценами, реализация по заниженным ценам с последующей продажей по реальным рыночным ценам, прикрытие собственной деятельности посреднической, внесение имущества в уставный капитал с целью прикрытия реализации имущества, формальное применение налоговых льгот, замена аванса займом, использование «однодневок», лжеэкспорт, аванс прикрыт собственным векселем.

  • Схемы ухода от налога на прибыль: возложение на организацию расходов личного, использование соглашений об избежании двойного налогообложения, дробление основных средств, нематериальные расходы, вместо инвестирования – заём, цель – уменьшение налогооблагаемой прибыли на начисленные проценты, присоединение убыточной организации, прямые расходы оформляются в качестве косвенных расходов, искусственное создание убытков, вместо реконструкции – ремонт.


11. Как с помощью ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ можно защититься от недобросовестных контрагентов.


12. Как доказывается умысел в налоговых спорах.


13. Учимся на чужих ошибках: уроки одного дела ценой в 4 миллиарда рублей.


14. Допрос свидетеля – основной инструмент налогового контроля.


15. Чего не должно быть в практике деятельности организации.


16. Внимание: вас могут подслушивать!


17. Лайфхак в налоговой сфере: творческий (креативный) подход к налоговым решениям и их обоснованиям.


18. Поучительная история: как главбух стал КДЛ.


19. Управляем налогообложением прибыли:
  • Управление доходами: как с помощью ст. 491 ГК РФ отложить признание дохода по договорам поставки? как признавать доход по длящимся договорам (п. 2 ст. 271 НК РФ)? избежание «виртуальных» доходов: как отсрочка платежа превращается в коммерческий кредит? как грамотно пользоваться положениями ст. 251 НК РФ?

  • Управление расходами: алгоритм признания расходов – эффективный инструмент налогового планирования: приоритет норм ст. 270 НК РФ; экономическая обоснованность и документальная подтвержденность (ст. 252 НК РФ): искусство формулирования деловой цели в конкретных обстоятельствах; могут ли расходы быть равны нулю? разделение затрат на текущие и капитальные, прямые и косвенные.


20. Управляем НДС:
  • Управление налоговыми базами - парадоксы главы 21 НК РФ: кто является фактическим плательщиком НДС? налоговая база до объекта? налоговая база без объекта? в каких случаях НДС уплачивается за свой счёт?

  • Реализация налоговых вычетов: три основных условия для налоговых вычетов; как приблизить вычет НДС по товарам у покупателя? дополнительные условия для налоговых вычетов и «капканы» главы 21 НК РФ; применение положений ст. 170 НК РФ: как косвенные расходы сделать прямыми?


21. Ответы на вопросы и разбор конкретных рабочих ситуаций слушателей.
Зарегистрироваться

Видео

Статьи автора

Отзывы

«Бухгалтером не являюсь, являюсь юристом, ошибки которого (как сказал лектор) могут дорого стоить организации — работодателю. Данный семинар для меня, в первую очередь, большая экономия времени. Лекция представляет собой концентрацию основных направлений в НДС и налоге на прибыли; более ясное представление основ снимает много вопросов»

ГК «Авто Плюс»

«Замечательный лектор. Интересный материал и изложение. Большое спасибо за дополнительную консультацию, очень надеюсь, что в споре с ИФНС она нам поможет»
 

«Спецавтобаза»

«Семинар актуален. Затронуты спорные моменты по вопросам налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль.
Автор излагает всё доступно и легко в изложении заявленного материала, хорошая подборка практики.
Семинар прошел на одном дыхании, как обычно у А.Н. Медведева. Спасибо»

«Первоуральский завод комплектации трубопроводов»

«Примеры из Арбитражной практики, полезные рекомендации, ответы на конкретные вопрос. Рекомендую к посещению»

ООО «ХёндэМерчант Марин Владивосток»

«Много судебной практики, спорных моментов, доступность изложения»

ООО «Профессионал»

Стоимость участия

Стоимость участия: 22 750 руб.

Только для постоянных клиентов Компании «Бизнес – Технологии»

АКЦИЯ 1+1 (2-ой участник БЕСПЛАТНО!).

Кол-во мест по акции ограничено, акция действует при оплате до 25 ноября, скидки не суммируются.


Принять участие

Регламент

9:30 - 09:55 10:00 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 - 17:00 17:00 - 17:30
Регистрация Обучение Обучение Обучение Обучение Ответы на вопросы

Принять участие



или записаться по телефону +7 (3952) 505-117

Заполняя форму и отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомлен с соглашением на обработку персональных данных.

Место проведения

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, "Байкал Бизнес Центр", Red Hall
Посмотреть на карте Иркутска

Запрос программы

Напишите нам

БЛИЖАЙШИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Календарь всех программ >
5 ДЕКАБРЯ 2020
реалити-тренинг
Владимира ЯКУБЫ

«ПРОДАЖИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

14-15 декабря 2020
бизнес-семинар
Алексея МОЛВИНСКОГО

«КОСТКЛЛИНГ 2.0»

17 ДЕКАБРЯ 2020
премьера мастер-класса!
Марии АЗАРЁНОК

«РОСТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ БРЕНД»

2 февраля 2021
авторский мастер-класс
Владимира МОЖЕНКОВА

«КАК ПОСТРОИТЬ СВЕРХРЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БИЗНЕС»


Напишите нам в WhatsApp!

Написать в WhatsApp

Мы ответим на любые ваши вопросы!

В ближайшее время