О программе

АННОТАЦИЯ К СЕМИНАРУ

Верховный суд продолжает принимать отрицательные решения не только по зачету НДС от фирм – «однодневок», но и по схемам дробления бизнеса. В открытом доступе появилась информация о налоговых правонарушениях, доходах и расходах, а также численности работников предприятий. Был принят закон «Яровой», требующий от операторов связи хранения информации, в том числе по телефонным разговорам и интернет-переписке. Банк стал по любому «сомнительному» поводу блокировать деньги на счете. Да и наличную выручку, а также расходы физических лиц благодаря онлайн-кассам стали контролировать налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.

Поэтому, применяя ту или иную схему, пришло время задуматься, можете те ли Вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. Государство делает все для того, чтобы бизнес стал прозрачнее. Хотя предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии - оптимизация. 

И важно – «Белые схемы» можно защитить в суде!

На семинаре автор расскажет и покажет на практике, как сделать легальный бизнес эффективным. И даст все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответит на любые вопросы, связанные с оптимизацией.

Реальный результат семинара – экономия и защита бизнеса.

ПОЧЕМУ АВТОРУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Профессиональная компетенция Эльвиры Митюковой в данной сфере измеряется десятками лет. Она автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России, а также имеет опыт работы в крупных холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Автору не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам. И она выигрывала эти суды. Эльвира Сайфулловна разработала более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Наконец, она лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Весь семинар автор готова отвечать на ваши вопросы по данным схемам. 

ДЛЯ КОГО

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо с 2016 г. быть дисквалифицированными из-за схем. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которая будет предоставлена на семинаре, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. 

Автор рекомендует следующий состав участников от компании: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В этом случае, эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. 

ВЫ УЗНАЕТЕ
    1. Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться;
    2. Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся;
    3. Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают   крупные покупки и допросы сотрудников;
    4. Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки;
    5. Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»;
    6. Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
    7. Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.

Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!   

Автор расскажет, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды! 
Получить программу

Автор и ведущий

Эльвира
Митюкова

К.э.н., аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар»

Резюме >

Информация

Формат обучения:
2 дня (с 10:00 до 17:30)

Место проведения:
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 58, БО «Дельта», конференц-зал «Южный»

Контакты: +7 (3952) 505-117

Стоимость

25 000 руб.

Скидки за предварительную плату

Спецпредложения

Принять участие

Программа

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
• Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
• Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будут ли бухгалтеры и другие сотрудники «стучать»;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:
• Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
• Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
• Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
• Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. И как они будут платить за предприятие налоги по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве». Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
• Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия не-законным финансовым операциям. Кого и как коснется амнистия по налогам.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
• Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
• Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях».

НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
• Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
• Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
• Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
• Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
• Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
• Убытки при присоединении и слиянии компаний;
• Консолидированная уплата налога на прибыль.

2. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
• Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
• Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, просто-го товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.

3. Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации:
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов с 2017 г.;
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
• Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
• Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному же-ланию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоот-ношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

4. Принципы налогового планирования использования основных средств:
• Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
• ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

5. Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций. Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деофффшоризация:
• Амнистия иностранных капиталов – для кого. Какие схемы раскрывает закон о КИК?
• Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
• Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
• Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные дирек-тора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.

6. Показатели и расчет эффективности налогового планирования. Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.
Перспективы 2018-2019 гг.
Зарегистрироваться

Отзывы

«Актуальный семинар. Вся информация полезна. Планирую отправить на обучение ещё и своего главного бухгалтера. Оцениваю в 11 баллов из 10».

Генеральный директор ООО «Протон»,
Леониди Спартак Харлампович, г. Волгоград

«Полученные знания оказались актуальными и применимыми на практике. В работе буду использовать схемы по вкладу в УК и по дроблению бизнеса, знания по сдаче в аренду интернет-сайта».

Главный бухгалтер ООО «Белдорстрой»,
Кошкина Юлия, г. Белгород

«Все очень понравилось! Полученные знания буду применять в работе и в повседневной жизни. За ограниченное время на семинаре были освещены все основные риски с примерами и ссылкой на законодательство. Эффективно, четко, кратко. Прекрасный семинар - ничего лишнего».

Главный бухгалтер ООО «Зульцер Пампс Рус»,
Балюк Светлана, г. Москва

«На семинаре были представлены конкретные возможные варианты взаимоотношений между организациями, рассмотрены налоговые последствия. В целом, семинар прошел конструктивно, на «отлично».

Заместитель генерального директора ЗАО «Кубанская марка»,
Торопина Т. В.

«Понравилась практическая часть, судебная практика. Планирую по полученной схеме анализировать деятельность, исправлять ошибки»

Директор ООО «ПРАЗДНИК ЖИЗНИ+» ,
Тымырова Татьяна, г. Якутск

«Обучение очень понравилось наличием практических примеров, где можно очевидно рассмотреть "+" и "-" работы своей компании. Буду использовать схемы оптимизации для налогового планирования, внедрение их на практике. Также хочу применять опыт судебных дел, приведенных преподавателем в процессе обучения, и подходы к анализу и планированию налоговой нагрузки».

Главный бухгалтер ООО «ПромГражданПроект-1» ,
Простова Светлана, г. Москва

Стоимость участия

Стоимость участия в программе: 25 000 руб.

При оплате до 05 апреля скидка 5% - 23 750 руб. (экономия 1 250 руб.)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

АКЦИЯ 2+1 (БЕСПЛАТНО)
При участии от компании двух сотрудников - третий бесплатно!
Предложение действует при оплате до 01 апреля 2018.
Количество мест по акции ограничено.

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются.

Принять участие

Регламент

10:00 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 16:15 16:15 – 17:00 17:00 – 17:30
Обучение Обучение Обучение Обучение Ответы на вопросы

Регламент

  • 10:00 - 11:30 Обучение
  • 11:30 - 11:45 Кофе-брейк
  • 11:45 - 13:00 Обучение
  • 13:00 - 14:00 Обед
  • 14:00 - 16:00 Обучение
  • 16:00 - 16:15 Кофе-брейк
  • 16:15 – 17:00 Обучение
  • 17:00 – 17:30 Ответы на вопросы

Принять участие



или записаться по телефону +7 (3952) 505-117

Заполняя форму и отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомлен с соглашением на обработку персональных данных.

Место проведения

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 58, БО «Дельта», конференц-зал «Южный»

Запрос программы

Напишите нам

БЛИЖАЙШИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Календарь всех программ >
25 апреля 2024
тренинг
Игоря РЫЗОВА

«МАСТЕР ПЕРЕГОВОРОВ. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА»

21-22 мая 2024
тренинг
Дмитрия ЛЕОНОВА

«КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ»

04 ИЮНЯ 2024
мастер — класс
Максима БАТЫРЕВА

«УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ПОДЧИНЕННЫМИ»

21 июня 2024
тренинг
Евгения ЖИГИЛИЙ

«КАК ПРОДАВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ»


Напишите нам в WhatsApp!

Написать в WhatsApp

Мы ответим на любые ваши вопросы!

В ближайшее время